問題已解決

就是我們企業(yè)里面前面做的是資產(chǎn)之類的費(fèi)用是63927.12元,后邊合伙人轉(zhuǎn)過來5萬元,合伙人那邊還有一筆賬是需要我們承擔(dān)的部分,一共是27456.48元,最后我們這邊再給合伙人轉(zhuǎn)過去13529.36元,請問怎么做會計(jì)分錄呢?

84785014| 提問時間:2023 04/29 13:32
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曉純老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師專業(yè)階段合格證
需要看一下,合伙人轉(zhuǎn)來的錢是什么性質(zhì)的,是投資款,銷售款還是還借款,承擔(dān)的部分是企業(yè)的開支嗎,具體是什么業(yè)務(wù)的開支,可以計(jì)入相關(guān)費(fèi)用,最后再轉(zhuǎn)給合伙人的,是分紅嗎?
2023 04/29 13:48
84785014
2023 04/29 13:51
合伙人轉(zhuǎn)來的是房租押金和中介費(fèi) 共計(jì)5萬 合伙人27456.48基本上都是一些費(fèi)用,都是年前的賬了
84785014
2023 04/29 13:52
我這邊的63927.12元也是一些熱水器和床之類的東西 最后轉(zhuǎn)給合伙人的是共同承擔(dān)的一些費(fèi)用
曉純老師
2023 04/29 13:52
押金計(jì)其他應(yīng)付款,中介費(fèi)是你們的收入吧,計(jì)收入,27456.48計(jì)相關(guān)費(fèi)用
84785014
2023 04/29 13:55
但是您說的這些我覺得是不是得沖減利潤分配呢
曉純老師
2023 04/29 13:57
如果是以前年度的賬,計(jì)入費(fèi)用的,都沖減利潤分配,不涉及費(fèi)用的直接入賬即可
84785014
2023 04/29 14:03
我們公司屬于是兩個人合伙開的 這是合伙人那邊墊付的費(fèi)用 這兩筆款一共是27456.48元,這是我們欠對方的錢。但是對方一共欠我們63927.12元,期間轉(zhuǎn)了5萬元,剩余的13529.36元,我們已經(jīng)給對方轉(zhuǎn)過去了 合伙人給我們轉(zhuǎn)的5萬元 我需要做幾步分錄呢 謝謝
曉純老師
2023 04/29 14:15
合伙人墊付的,要把相關(guān)發(fā)票拿來,借:以前年度損益調(diào)整?27456.48 ?貸:其他應(yīng)付款27456.48? ?借:利潤分配日-未分配利潤?27456.48? 貸:以前年度損益調(diào)整 之前應(yīng)當(dāng)由合伙人負(fù)擔(dān)的錢應(yīng)當(dāng)先掛賬其他應(yīng)收款? ? 現(xiàn)在收到5萬,借:銀行存款5萬? 貸:其他應(yīng)收款5萬 最后我們欠合伙人13529.36元,把之前的應(yīng)收應(yīng)付都沖了,借:其他應(yīng)付款?27456.48? ? 銀行存款13529.36 其他應(yīng)收款13927.12
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