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老師,第7題和第8題的正確答案是啥呀 分錄怎么做的呀

84785009| 提問時(shí)間:2023 04/29 14:35
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,7,BD? 借:應(yīng)付股利1130? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600 貸:庫(kù)存商品600 8,選c 借:原材料20000? 貸:銀行存款20000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1800 貸:原材料1800
2023 04/29 14:51
Xia老師
2023 04/29 15:00
同學(xué)你好,我覺得第8題我這樣算就沒答案了,所以反推應(yīng)該還是選擇CD,這樣比較符合
84785009
2023 04/29 15:03
謝謝老師,再請(qǐng)教一下,第8題的D答案,增值稅應(yīng)計(jì)入農(nóng)產(chǎn)品成本,這個(gè)答案是不是不對(duì)呀,不是可以直接抵扣的嗎
Xia老師
2023 04/29 15:05
同學(xué)你好如果是生產(chǎn)免稅的產(chǎn)品,那么增值稅是不可以抵扣的,要計(jì)入成本的,如果生產(chǎn)的不是免稅的產(chǎn)品那么是可以抵扣不計(jì)入成本的
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