問(wèn)題已解決

老師,來(lái)原材料了,但是有賬期未付款呢!這個(gè)庫(kù)存應(yīng)該怎么做賬

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/30 14:22
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好,具體是什么情況?有沒(méi)有收到發(fā)票?
2023 04/30 14:24
84785030
2023 04/30 14:29
沒(méi)打款就沒(méi)給開(kāi)發(fā)票
84785030
2023 04/30 14:36
我這邊收原材料,然后2個(gè)月后打款,打款后給開(kāi)發(fā)票
易 老師
2023 04/30 14:36
貨到票未到做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
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