問題已解決

老師你好,計提工資是計提應(yīng)發(fā)數(shù)還是實發(fā)數(shù)? 例如:4月份某某工資5000,工裝費押金400,那么我計提的時候應(yīng)該如何計提?

84785027| 提問時間:2023 05/03 12:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照應(yīng)發(fā)工資這個押金包含在5000里面嘛,如果不包含的話,借管理費用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資5400
2023 05/03 12:14
84785027
2023 05/03 12:16
你好,包含在內(nèi)的。我是需要下月從5000里扣除,還是這個月就需要扣除掉
郭老師
2023 05/03 12:16
借管理費用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資5000。
郭老師
2023 05/03 12:17
借應(yīng)付職工薪酬工資5000, 貸其他應(yīng)付款工裝押金400, 銀行4600
84785027
2023 05/03 12:17
那到了下個月的時候,需要發(fā)放工資時怎么扣除這部分押金?
郭老師
2023 05/03 12:18
給你寫了可以看一下的。
84785027
2023 05/03 12:20
那如果工裝費不是押金,是扣除工裝費,也是計入應(yīng)付款嗎?
郭老師
2023 05/03 12:21
對的,是的,是這么做的。
84785027
2023 05/03 12:23
好的老師,非常感謝
84785027
2023 05/03 12:24
還有個情況,如果我這個月計提的工資計提錯了,那么下個月發(fā)工資的時候該怎么辦呢?
郭老師
2023 05/03 12:25
多計提了,你就紅沖借應(yīng)付職工薪酬, 借管理費用工資負(fù)數(shù), 如果是少計提了借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84785027
2023 05/03 12:27
好的感謝
郭老師
2023 05/03 12:34
不用客氣,工作愉快。
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