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實(shí)務(wù)
问题已解决
我們和上游公司業(yè)務(wù)結(jié)束了,有一個返利發(fā)票沒開,含稅是95150.04,如果發(fā)票開過來我該如何做賬?稅金那塊如何處理?



專票嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以
2023 05/04 11:27

郭老師 

2023 05/04 11:27
當(dāng)時做了成本的嗎?這個是今年的還是去年的?

84785007 

2023 05/04 11:33
去年的,當(dāng)時是做了成本的

郭老師 

2023 05/04 11:34
借銀行(zhòng)n貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤

84785007 

2023 05/04 11:40
錢當(dāng)時直接抵扣我們的貨款了,現(xiàn)在在預(yù)付賬款的借方負(fù)的

郭老師 

2023 05/04 11:45
你好,那把銀行存款改成預(yù)付。

84785007 

2023 05/04 14:29
那還考慮所得稅嗎?

郭老師 

2023 05/04 14:29
需要的匯算清繳,需要納稅調(diào)增。

84785007 

2023 05/04 14:31
謝謝!那如果這筆業(yè)務(wù)是當(dāng)年發(fā)生我該如何做賬?

84785007 

2023 05/04 14:32
我考慮所得稅時是按當(dāng)年的所得稅稅率?還是往年的所得稅稅率?

郭老師 

2023 05/04 14:34
你好,直接充當(dāng)月的成本就可以的。
