問題已解決

老師,麻煩問一下,留底稅額退稅怎么做賬

84785011| 提問時(shí)間:2023 05/05 15:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 05/05 15:09
家權(quán)老師
2023 05/05 15:16
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
家權(quán)老師
2023 05/05 15:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785011
2023 05/05 15:12
好的,謝謝老師,如果留底退稅抵稅了,怎么做賬呀
84785011
2023 05/05 15:20
老師,就是稅務(wù)局讓在電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)抵稅的,不光抵的是增值稅,還有附加稅和印花稅,這樣的怎么做賬,是不是要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~