問題已解決

老師好,請教一下,有個客戶貸款買車,辦的按揭,按揭款是直接打到廠商,怎么做分錄呢。

84784966| 提問時間:2023 05/07 15:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是什么??廠商??經銷商??
2023 05/07 15:45
84784966
2023 05/08 08:44
老師早上好,我們是銷售拖拉機的,是經銷商。廠商就是給我們供貨的。
小菲老師
2023 05/08 08:58
同學,你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:應收賬款
84784966
2023 05/08 09:05
老師,這個不能直接做到應付賬款里嗎,必須得從應收賬款轉到應付賬款里,是嗎
小菲老師
2023 05/08 09:30
同學,你好 從應收賬款轉到應付賬款里,比較清楚
84784966
2023 05/08 10:16
好的,老師 還有一個問題,就是負數(shù),廠商給我們開的負數(shù)發(fā)票,我應該怎么做分錄,說是返利
小菲老師
2023 05/08 10:18
同學,你好 沖之前的收入
84784966
2023 05/08 10:19
為啥沖收入,我不太理解。
84784966
2023 05/08 10:20
應該是頂我們的應付賬款,
小菲老師
2023 05/08 10:20
同學,你好 廠家開負數(shù)發(fā)票,廠家收入紅沖 經銷商收到負數(shù)發(fā)票,之前的藍字發(fā)票的費用成本紅沖
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