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2022年12月確認(rèn)的一筆無票收入,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在客戶又想要發(fā)票,如何做賬

84785005| 提問時間:2023 05/07 21:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,現(xiàn)在客戶又想要發(fā)票,需要先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。
2023 05/07 21:34
84785005
2023 05/07 22:12
老師,分錄如何做
鄒老師
2023 05/08 07:55
你好,先把之前的無票收入分錄紅沖 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)收賬款 然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785005
2023 05/08 09:20
謝謝老師
鄒老師
2023 05/08 09:21
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
84785005
2023 05/08 09:22
那2022年的賬還用調(diào)嗎
鄒老師
2023 05/08 09:23
你好,2022年的賬,不需要去調(diào)整了?
84785005
2023 05/08 09:38
老師,以前年度損益月底的時候用不用轉(zhuǎn)到利潤分配
鄒老師
2023 05/08 09:40
你好,以前年度損益調(diào)整,月底的時候??需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84785005
2023 05/08 10:07
好的,謝謝
鄒老師
2023 05/08 10:08
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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