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老師您好,請問今年匯算清繳時招待費納稅調增了,補交了企業(yè)所得稅,我還需要調整我賬套里面的數(shù)據(jù)嗎?

84784952| 提問時間:2023 05/08 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是超過扣除比例調增的,賬上不用調整的。
2023 05/08 10:09
84784952
2023 05/08 10:09
財務報表也要改嗎
郭老師
2023 05/08 10:10
不用修改,不修改的
84784952
2023 05/08 10:19
那我今年補交所得稅直接借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交所得稅,這樣可以嗎
郭老師
2023 05/08 10:23
可以的,可以這么做的。
84784952
2023 05/08 10:27
那如果我今年紅沖了去年的收入,是否要改我的賬套里去年的收入和去年的財務報表呢
郭老師
2023 05/08 10:29
不用的,直接做到今年就可以的。
郭老師
2023 05/08 10:29
如果你做以前年度損益調整的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784952
2023 05/08 10:38
那就是收入,我還只能用主營業(yè)務收入紅字,不能用以前年度損益調整這個會計科目是吧
郭老師
2023 05/08 10:40
對的,是的,是這個意思的。
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