問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳需要退稅,因?yàn)橹挥?0元不想退稅選擇了暫不辦理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅必須要退嗎?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 21:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是企業(yè)所得稅的匯算清繳??
2023 05/09 21:26
84784979
2023 05/09 21:28
是的,企業(yè)所得稅匯算清繳
鄒老師
2023 05/09 21:32
你好 1,可以申請(qǐng)退稅 2,也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣?
84784979
2023 05/09 21:33
如果這個(gè)稅不讓23年抵扣,那我該怎么申請(qǐng)退說(shuō),申請(qǐng)退稅后會(huì)計(jì)分錄是做在22年,還是做到現(xiàn)在
鄒老師
2023 05/09 21:34
你好,提供相關(guān)資料,去稅局填寫退稅申請(qǐng)表,提交審批就是了。 申請(qǐng)退稅后會(huì)計(jì)分錄,是做在2023年。
84784979
2023 05/09 21:40
借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸所得稅費(fèi)用借 銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
鄒老師
2023 05/09 21:42
你好,你是指退稅的分錄??
84784979
2023 05/09 21:43
是的,老師,退說(shuō)分錄是這樣嗎
鄒老師
2023 05/09 21:44
你好,匯算清繳,退稅的分錄是 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784979
2023 05/09 21:47
如果可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣,那抵扣時(shí)的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫
鄒老師
2023 05/09 21:48
你好,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣,那抵扣的時(shí)候?只需要做計(jì)提分錄就是了 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
84784979
2023 05/09 21:50
那22年的年報(bào)用修改嗎
鄒老師
2023 05/09 21:50
你好,22年的年報(bào),沒(méi)有錯(cuò)誤就不需要修改的?
84784979
2023 05/09 21:57
老師,我是個(gè)會(huì)計(jì)小白,關(guān)于這個(gè)匯算清繳退稅問(wèn)題已經(jīng)咨詢了2個(gè)學(xué)堂老師了,第一個(gè)老師說(shuō)從21年開(kāi)始只能退稅不能留抵扣了,第二個(gè)老師和您說(shuō)的一樣,我不知道怎么辦
鄒老師
2023 05/10 08:36
你好 1,可以申請(qǐng)退稅 2,也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣?
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