問題已解決

老師,我銀行期初余額對(duì)不上,是以往年度沒有做賬,怎么做分錄調(diào)賬呢?

84785014| 提問時(shí)間:2023 05/10 11:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你計(jì)入到營業(yè)外收支。
2023 05/10 11:38
84785014
2023 05/10 13:22
借銀行存款8000貸待處理財(cái)產(chǎn)損益8000,再借待處理財(cái)產(chǎn)損益8000貸營業(yè)外收入8000,是這樣處理么,不用去查以前年度這8000的由來吧
宋生老師
2023 05/10 13:30
你好,可以的,可以這樣做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~