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老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉到應交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應交增值稅—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?

84784985| 提問時間:2023 05/11 10:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,月末未認證的進項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023 05/11 10:31
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