问题已解决

請(qǐng)問(wèn)增值稅免稅部分要如何做賬,下期報(bào)稅的時(shí)侯要計(jì)入未開(kāi)票收入嗎

84784961| 提问时间:2023 05/11 17:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好,您是免稅的業(yè)務(wù)嗎?還是小規(guī)模減免的?
2023 05/11 17:58
84784961
2023 05/11 18:01
小規(guī)模減免
玲老師
2023 05/11 18:06
你好,把減免的那一部分。不用交的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。借應(yīng)交稅費(fèi)。但營(yíng)業(yè)外收入。 正常開(kāi)票的還是和自己開(kāi)票的填寫(xiě)在一起的?
84784961
2023 05/11 18:20
營(yíng)業(yè)外收入不用交稅嗎。
玲老師
2023 05/11 18:21
是的,需要交企業(yè)所得稅的。
玲老師
2023 05/11 19:28
小規(guī)模是一個(gè)季度30萬(wàn)元,他減免的是增值稅,并沒(méi)有減免所得稅。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~