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老師您好,我公司員工領(lǐng)取備用金2萬,報(bào)銷發(fā)票2.3萬,員工說他自己那邊清賬了,可能之前報(bào)銷的金額多報(bào)了0.3萬發(fā)票,這個(gè)已經(jīng)夸年度了,該怎么處理呢?

84785033| 提问时间:2023 05/12 10:42
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)要看你賬上有沒有清賬先。 另外還要看你這個(gè)發(fā)票是去年的發(fā)票還是今年的發(fā)票?我是說開票日期。
2023 05/12 10:48
84785033
2023 05/12 10:50
發(fā)票是去年的,賬上沒有清帳,但員工說他那邊已經(jīng)清賬了。請(qǐng)問老師,現(xiàn)在這個(gè)該怎么處理
宋生老師
2023 05/12 10:51
你好,在自己的借方還是貸方,進(jìn)入營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入。
84785033
2023 05/12 11:02
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 05/12 11:07
你好,不用客氣的嘞。
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