問題已解決

2022年的返利,體現(xiàn)在了23年的新簽合同里面,假設(shè)1萬元銷售合同,返利為4000元,最后的合同金額為6000元,請問是否可以直接開具最后扣除的合同金額增值稅發(fā)票呢,還是先開具1萬元的增值稅發(fā)票,再紅沖銷售返利的4000元呢。如果直接開具扣除返利后6000元的增值稅發(fā)票是否有稅務(wù)風(fēng)險

84785037| 提問時間:2023 05/12 11:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個一般是meishi的 都有發(fā)票
2023 05/12 11:26
84785037
2023 05/12 11:46
那我司直接開6000元的也是沒關(guān)系的,對嗎,哪種解決方法不會影響呢
樸老師
2023 05/12 11:50
同學(xué)你好 開折扣發(fā)票最合適
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