问题已解决
老師,我想咨詢(xún)一下,我們半路接的公司。之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)大于這個(gè)月的進(jìn)賬,但是加上上個(gè)月的留底稅額就不用交稅,我想問(wèn)一下老師,上個(gè)月的留底的那部分稅額我該怎么做分錄,讓我這個(gè)月報(bào)表上不用交稅,謝謝老師,
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老師,我想咨詢(xún)一下,我們半路接的公司。之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬,上個(gè)月有留底稅額,這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)大于這個(gè)月的進(jìn)賬,但是加上上個(gè)月的留底稅額就不用交稅,我想問(wèn)一下老師,上個(gè)月的留底的那部分稅額我該怎么做分錄,讓我這個(gè)月報(bào)表上不用交稅,謝謝老師,