問題已解決
這道題怎么做啊可以詳細(xì)講么
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2023 05/13 17:21
何萍香老師
2023 05/13 17:26
年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用金額=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額+遞延所得稅資
的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額)
答案A
2×22年利潤(rùn)表應(yīng)列示的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用=200-(32-2)=170(萬(wàn)元)。
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