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企業(yè)所得稅匯算清繳,多退少補,什么情況會退稅?什么情況會補稅?

84784982| 提問時間:2023 05/14 17:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,平時多交了,然后匯算后是負數(shù),就會退稅,如果平時把不合理的成本費用多做了,就會補交稅
2023 05/14 17:37
84784982
2023 05/14 18:03
平時為什么會多交呢
劉艷紅老師
2023 05/14 18:04
那個季度盈利了,后面幾個月又虧損了
84784982
2023 05/14 18:17
比如,工資稅前7000,個人社保合計735,個人公積金490,個稅23.25元。 怎么做計提?
劉艷紅老師
2023 05/14 18:20
借:管理費用-工資7000 貸:應付職工7000 借:應付職工7000 貸:銀行存款5751.74 其他應收款-社保735 -公積金490 -個稅23.26
84784982
2023 05/14 18:23
你這個分錄,是沒有計提公司部分社保公積金嗎? 這個是計提: 借:管理費用-工資7000 貸:應付職工7000 這個是發(fā)放的分錄: 借:應付職工7000 貸:銀行存款5751.74 其他應收款-社保735 -公積金490 -個稅23.26 是這樣嗎?
劉艷紅老師
2023 05/14 18:24
是的,這個是發(fā)放的分錄
84784982
2023 05/14 18:24
這個是計提的分錄嗎? 借:管理費用-工資7000 貸:應付職工7000
劉艷紅老師
2023 05/14 18:25
是的,就是這個計提的分錄
84784982
2023 05/14 18:25
不用單獨計提出來,公司承擔部分社保公積金
劉艷紅老師
2023 05/14 18:26
1、工資計提(應發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資(生產(chǎn)人員) 管理費用—工資(管理人員) 銷售費用—工資(銷售人員) 貸:應付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用(生產(chǎn)人員) 管理費用(管理人員) 銷售費用(銷售人員) 貸:其他應付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬—工資(應發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款(實發(fā)工資數(shù)) 其他應付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等(代扣代繳金額) 其他應付款—住房公積金(代扣代繳金額) 應交稅費—應交個人所得稅(代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
84784982
2023 05/14 18:26
你發(fā)的這個計提發(fā)放,我看懂了
劉艷紅老師
2023 05/14 18:26
這個是全套的,你可以看下
84784982
2023 05/14 18:33
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-社保,公積金 貸:應付職工薪酬-社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—社保,公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——社保,公積金(企業(yè)部分) 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個人 借 :應交稅費—應交個人所得稅 貸:銀行存款
84784982
2023 05/14 18:33
然后看這種全套的,就看懵了
劉艷紅老師
2023 05/14 18:40
把要的保留,不要的去掉就可以
84784982
2023 05/14 19:56
單位部分社保公積金可以不計提,是吧? 這個有什么規(guī)定嗎
劉艷紅老師
2023 05/14 20:00
單位部分需要計提,個人不需要計提
84784982
2023 05/14 20:04
借:管理費用-工資7000 貸:應付職工7000 借:應付職工7000 貸:銀行存款5751.74 其他應收款-社保735 -公積金490 -個稅23.26 這個分錄不是沒有計提單位部分嗎?
劉艷紅老師
2023 05/14 20:05
這個只計提了工次,沒有計提社保
劉艷紅老師
2023 05/14 20:05
這個只計提了工資,沒有計提社保
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