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出口退稅發(fā)票勾選至收到出口退稅款,這一系列的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784982| 提問時(shí)間:2023 05/14 21:11
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好!麻煩你稍等一下
2023 05/14 21:31
何萍香老師
2023 05/14 21:31
  1、貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí),根據(jù)出口銷售額做如下會(huì)計(jì)處理:   借:應(yīng)收賬款/銀行存款     貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入   2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵退稅不予免征和抵扣稅額"做如下會(huì)計(jì)處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理:   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)   5、收到出口退稅款時(shí),做如下會(huì)計(jì)處理:   借:銀行存款     貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
84784982
2023 05/14 21:51
是外貿(mào)企業(yè),出口退稅發(fā)票勾選用做賬務(wù)處理嗎?
何萍香老師
2023 05/14 22:02
外貿(mào)企業(yè) .購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 2.確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等   貸:主營業(yè)務(wù)收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品 4.根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 5.貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 6.收到出口退稅款: 借:銀行存款   貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
84784982
2023 05/14 23:02
出口退稅發(fā)票勾選后,增值稅申報(bào)表用填寫嗎?
84784982
2023 05/14 23:04
第4 那個(gè)是什么意思? 我們退稅率是13%
何萍香老師
2023 05/14 23:05
同學(xué),非常抱歉,平臺(tái)規(guī)定我們一題一問原則!麻煩有新問題在平臺(tái)重新提問!請諒解!謝謝配合! 祝您工作順利,生活愉快!
84784982
2023 05/14 23:13
呵呵,你是不想說吧? 我之前問的都是連續(xù)好幾個(gè),這里面還沒有老師跟我這樣說的
84784982
2023 05/14 23:14
你要是不清楚,不要接啊 只會(huì)回答那些固定性模板問題
何萍香老師
2023 05/14 23:18
平臺(tái)是真的有規(guī)定呢!老師是會(huì)的問題就接的!有新問題麻煩重新提問!會(huì)的老師會(huì)接的哈!謝謝你的諒解!
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