問題已解決

我們21年的賬目收入沒有計(jì)提增值稅,今年發(fā)現(xiàn)了已經(jīng)補(bǔ)交了,那么我的賬目應(yīng)該如何調(diào)整呢?

84785036| 提問時(shí)間:2023 05/15 09:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 05/15 09:40
84785036
2023 05/15 10:18
老師,是21年的收入沒有計(jì)提增值稅
易 老師
2023 05/15 10:23
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
84785036
2023 05/15 10:32
我這樣對的嗎?老師
易 老師
2023 05/15 10:38
學(xué)員您好,是的,對的
84785036
2023 05/15 11:27
我計(jì)提21年增值稅是按3個(gè)點(diǎn)計(jì)提,然后2%的稅這個(gè)月轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以吧
易 老師
2023 05/15 11:28
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
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