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增值稅專票在2022年記賬的時(shí)候,沒有把進(jìn)項(xiàng)列出來,全額計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在該如何變更

84785030| 提問時(shí)間:2023 05/15 10:09
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:進(jìn)項(xiàng) 貸:未分配利潤或管理費(fèi)用等
2023 05/15 10:13
84785030
2023 05/15 10:20
那我是不是還得把多計(jì)入的費(fèi)用, 在年度企業(yè)所得稅申報(bào)中,納稅調(diào)增?。?/div>
文文老師
2023 05/15 10:34
若貸記未分配利潤,則直接按調(diào)整后的費(fèi)用填寫
84785030
2023 05/15 10:42
沒明白了! 你看 就是我現(xiàn)在在這個(gè)月份更正 借 進(jìn)項(xiàng) 貸 未分配利潤 那么2022年度的企業(yè)所得稅匯算清繳 那個(gè)報(bào)表還需要調(diào)整這塊嗎?!
文文老師
2023 05/15 10:50
直接調(diào)整利潤表,匯算時(shí)按調(diào)整后的利潤表申報(bào)
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