問題已解決

老師,去年的費(fèi)用多計(jì)提了和無票費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了,那申報(bào)年報(bào)需不需要也調(diào)整

84785019| 提問時(shí)間:2023 05/15 11:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好1;? 年報(bào) 你說的是報(bào)表的話; 你賬上處理了? 要去紅沖的;? ??
2023 05/15 11:05
84785019
2023 05/15 11:13
老師我的意思是,這些匯算清繳都調(diào)整了,那我的年報(bào)要不要的相應(yīng)的修改,還是按調(diào)整前的申報(bào)
meizi老師
2023 05/15 11:16
你好1;? ? 年報(bào)按照你修改后的數(shù)據(jù)來報(bào)? ?
84785019
2023 05/15 14:07
老師,那無票的費(fèi)用2022年已做費(fèi)用,年報(bào)就不用調(diào)整了吧,就是多計(jì)提的費(fèi)用要調(diào)整是吧
meizi老師
2023 05/15 14:08
你好1;? ? 無票的 或者是多計(jì)提的都要調(diào)增的? (如果你22年都做了;? ? 除非你反結(jié)賬去改了多計(jì)提的數(shù)據(jù); 就只管無票部分的調(diào)整? )
84785019
2023 05/15 14:20
嗯嗯,都要匯算調(diào)整,老師我上一條的意思是年報(bào)上面的調(diào)整。無票的費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)直接掛的是費(fèi)用。所以我講,是不是年報(bào)上就做多計(jì)提費(fèi)用的調(diào)整。
meizi老師
2023 05/15 14:21
你好;? ? ?是的; 就得調(diào)增這部分 無票的數(shù)據(jù)的??
84785019
2023 05/15 14:43
老師,那個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要根據(jù)這個(gè)納稅調(diào)整做調(diào)整嗎
meizi老師
2023 05/15 14:44
你好; 是的; 你 先看你? 在23年處理 紅沖? 計(jì)提多的金額; 還是去22年 去紅沖分錄? ?
84785019
2023 05/15 14:45
我在2023年做紅沖處理,沖減多計(jì)提費(fèi)用
meizi老師
2023 05/15 14:47
你好; 那你紅沖之后; 你22年年報(bào)還是按照你22年計(jì)提的數(shù)據(jù)去處理哈; 先調(diào)增?
84785019
2023 05/15 14:52
老師,你的意思是我做匯算清繳的時(shí)候還是按計(jì)提的費(fèi)用去調(diào)增,不是按多計(jì)的這部分去調(diào)增嗎(去年計(jì)提的費(fèi)用,今年我收到一部分發(fā)票)。沖減的時(shí)候我用的是以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
meizi老師
2023 05/15 14:55
你好1;? 是的; 因?yàn)槟阗~表還是要一致的; 避免到時(shí)賬表不一致; 出現(xiàn)對比失敗的??
84785019
2023 05/15 15:15
老師,那意思就是財(cái)務(wù)年度報(bào)表不要調(diào)整,按之前的報(bào)。但這些費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候做調(diào)增就行是吧
meizi老師
2023 05/15 15:18
你好;? 是的; 只是你賬上23年吧多的部分調(diào)整了
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