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共同類科目借貸方增減變動有什么規(guī)律?

84784952| 提問時間:2017 12/15 20:30
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好! 這是期末余額的方向問題。期末余額在借方和貸方所表示的意義在不同情況下是不同的。   一般來說,資產(chǎn)項目的余額會出現(xiàn)在借方;而負債和所有者權(quán)益的余額會出現(xiàn)在貸方.然而,這也并不是一定的.根據(jù)不同的經(jīng)濟業(yè)務(wù)和賬戶設(shè)置,可能出現(xiàn)一些特殊的情況.因此,把握經(jīng)濟業(yè)務(wù)的本質(zhì)進行具體分析,才是解決問題的根本途徑。   祥細的解釋下:   會計的六大要素相信你已經(jīng)清楚了,它們是資產(chǎn),負債,所有者權(quán)益,收入,費用以及利潤. 其中,資產(chǎn),負債和所有者權(quán)益屬于資產(chǎn)負債表項目,而收入,費用和利潤屬于損益表(也可以叫利潤表)項目. 在平時,每一個具體的賬戶都應(yīng)該是余額的.但是,在期末的時候卻不一定了. 資產(chǎn)負債表項目在期末都會有余額(當然余額也可以為0),而利潤表項目中的收入和費用在期末都會進行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到"本年利潤"這個科目,因此,收入和費用項目在期末結(jié)轉(zhuǎn)后都是沒有余額的,即余額一定為0."本年利潤"其實也是一個過渡科目,最終會轉(zhuǎn)入未分配利潤. 你應(yīng)該還沒有學(xué)到這里,因此現(xiàn)在只能點到為止. 你目前應(yīng)該記住的就是,資產(chǎn),負債和所有者權(quán)益在期末都有余額,而收入和費用期末都沒有余額.   至于余額的方向,由于一般期末余額應(yīng)該為正數(shù),所以余額的方向一般也與該科目記增加的方向相同. 相信你已經(jīng)學(xué)過了,資產(chǎn)是借方記增加,貸方記減少;而負債和所有者權(quán)益是貸方記增加,借方記減少. 因此,一般情況下,資產(chǎn)的余額應(yīng)該在借方;而負債和所有者權(quán)益的余額在貸方. 你從會計恒等式資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益上也應(yīng)該看得出來這一點. 但是這也不是一定的.比如應(yīng)收賬款,一般情況下,應(yīng)收賬款借方記錄的是企業(yè)尚未收到的貨款,而貸方記錄的是收回的應(yīng)收賬款或者注銷的應(yīng)收賬款.一般說來,應(yīng)收賬款借方余額為正,但是,由于還有一個東西叫預(yù)收賬款,而小企業(yè)是可以不設(shè)置預(yù)收賬款這個科目的,企業(yè)發(fā)生的預(yù)收賬款可以直接計入應(yīng)收賬款的貸方.因此,當企業(yè)的預(yù)收款很多時,就有可能出現(xiàn)應(yīng)收賬款期末余額為負的情況.   正常情況下,預(yù)提費用的余額是在貸方.當預(yù)提的費用實際支出時,再將其轉(zhuǎn)出.預(yù)提費用的會計處理一般是這樣的:   借:管理費用(也可能是其它費用類科目)   貸:預(yù)提費用   注意這筆分錄,此時還沒有實際支付款項.我們?yōu)槭裁匆A(yù)提呢?是為了滿足配比原則,合理的將費用分攤到各期,而不是一次性計入期末.假如我們預(yù)計年末會支出一筆12萬的款項,此時我們不會在期末一次性將這12萬計入費用,而是于本年的每一個月計入費用1萬.也就是每一個月預(yù)提1萬元并同時將其計入相關(guān)費用科目.那么,如果到了年底實際支出的不是預(yù)計的12萬,而是14萬呢?就是你說的沒有預(yù)提夠的情況, 此時我們會在最后一年將分錄作成這樣:   借:管理費用 2萬   預(yù)提費用 12萬   借:現(xiàn)金 14萬   這樣,12個月的預(yù)提費用全部結(jié)平,預(yù)提費用的余額為0了,而實際支付現(xiàn)金為14萬,比預(yù)提費用多出2萬,這2萬其實還是屬于相關(guān)的費用,計入相關(guān)費用科目,在本例中假設(shè)計入管理費用.   物資采購的余額是在借方,我好像還沒有看到過出現(xiàn)在貸方的情況.其實余額的方向應(yīng)該由具體的經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)來決定,要靠自己分析,沒有定論的.像物資采購,在購買物資的時候計入借方,買回來后,轉(zhuǎn)為原材料,則物資采購結(jié)平,余額為0,因此這一科目的余額一般是不會出現(xiàn)在貸方的.
2017 12/15 20:42
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