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老師,去年調(diào)整把管理費(fèi)用調(diào)到貸方了,今年怎么調(diào)回借方紅字

84785009| 提問時(shí)間:2023 05/16 15:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你這個(gè)是什么科目你去調(diào)整了 ; 你意思管理費(fèi)用貸方識(shí)別不了 是嗎? ?
2023 05/16 15:37
84785009
2023 05/16 15:39
老師,本來這筆原始調(diào)賬,管理費(fèi)用應(yīng)該是借方紅字,但是去年不小心做成了貸方,今年怎么調(diào)回借方紅字正確的
84785009
2023 05/16 15:39
管理費(fèi)用做貸方報(bào)表識(shí)別不了導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
meizi老師
2023 05/16 15:41
你好; 你反結(jié)賬去改;? ?做借方負(fù)數(shù) ;??
84785009
2023 05/16 15:42
老師,這是去年12月份的賬了,要反結(jié)賬改嗎?
meizi老師
2023 05/16 15:48
是的; 你直接23年去處理; 這個(gè) 到時(shí) 走以前年度損益調(diào)整? ?
84785009
2023 05/16 15:49
老師,怎么做分錄?
meizi老師
2023 05/16 15:53
你好;反結(jié)賬去做;? ?借固定資產(chǎn) 金額負(fù)數(shù)貸 管理費(fèi)用金額負(fù)數(shù);? 借固定資產(chǎn)? ?借管理費(fèi)用 金負(fù)數(shù)? ??
84785009
2023 05/16 15:55
老師,現(xiàn)在是2023年的5月了,在反結(jié)賬去修改2022年12月的憑證合適嗎?且憑證已裝訂成冊(cè)。
meizi老師
2023 05/16 15:57
你好; 可以的;? ?之后重新裝訂下? ?
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