問題已解決
老師,固定資產(chǎn)匯算清繳,本年累計發(fā)生額貸方有余額。固定資產(chǎn)原值祖需要用期末加上本年累計發(fā)生額貸方嗎
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速問速答你好,是什么科目?本年累計發(fā)生額貸方有余額呢??
2023 05/16 15:44
84784952
2023 05/16 15:44
固定資產(chǎn)
84784952
2023 05/16 15:45
麻煩聰明絕頂?shù)睦蠋?,幫我對應填一下唄
84784952
2023 05/16 15:46
我發(fā)第一個表是2022.1-12月科目余額表,麻煩把數(shù)據(jù)填這個匯算清繳表可以嗎?謝謝老師
84784952
2023 05/16 15:48
只填第一行就可以,我不會取數(shù),我們沒有一次性扣除
鄒老師
2023 05/16 15:51
你好,固定資產(chǎn)原值=2022年12月份期末賬面固定資產(chǎn)的初始入賬金額。
84784952
2023 05/16 15:55
麻煩看下科目余額表告訴一下取哪個數(shù)可以嗎
84784952
2023 05/16 15:57
是只看期末余額的借方嗎
鄒老師
2023 05/16 15:57
你好,請看箭頭指向的地方?
84784952
2023 05/16 16:03
謝謝老師,那涉及到固定資產(chǎn)清理的需要怎么填呢,是不是需要填另外一個表呢
鄒老師
2023 05/16 16:04
你好,按清理之后的固定資產(chǎn)入賬金額填寫就是了?
84784952
2023 05/16 16:28
老師,麻煩看下,存貨的損失這個表怎么填呢,例如盤虧了500塊錢,處置了1000塊錢
鄒老師
2023 05/16 16:29
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合
84784952
2023 05/16 16:29
這個135怎么取數(shù)呢
鄒老師
2023 05/16 16:30
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合
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