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老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,怎么做分錄?謝謝

84784979| 提問時(shí)間:2023 05/16 18:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2023 05/16 18:26
84784979
2023 05/16 18:32
郭老師好,謝謝您。企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用其他收益,對(duì)嗎
郭老師
2023 05/16 18:35
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784979
2023 05/17 14:20
老師,增稅加計(jì)抵減部分沒有進(jìn)入本年利潤 我可以問這個(gè)問題嗎
郭老師
2023 05/17 14:26
你好,加計(jì)扣除你做到營業(yè)外收入或者是其他收益,也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,也會(huì)影響你的利潤。
84784979
2023 05/17 14:36
老師,需要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2023 05/17 14:37
不用的,這個(gè)是結(jié)賬的時(shí)候,它軟件自動(dòng)的。
84784979
2023 05/17 15:15
老師,上個(gè)月沒自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過去
郭老師
2023 05/17 15:21
那不行,你需要反結(jié)賬修改。你這個(gè)科目不是自己增加的。
84784979
2023 05/17 15:21
是我自己增加的,老師
郭老師
2023 05/17 15:22
自己增加的,你找你軟件售后吧,你軟件售后那邊給你修改。
84784979
2023 05/17 15:23
借方,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅,貸方其他收益/加計(jì)抵減
郭老師
2023 05/17 15:26
你把這個(gè)其他收益,要么你就改成營業(yè)外收入吧,別自己增加,你軟件取數(shù)不好取,你的利潤表根本就沒有這一個(gè)。
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