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有個(gè)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,計(jì)入其他收益了34塊左右,有銷項(xiàng)稅的,然后增值稅申報(bào)表是把34加上去了,也就是48287977.11,但是匯算清繳,利潤表還是48287942.35,這種情況,這個(gè)34該放哪啊,納稅調(diào)增就可以嗎,還是要怎樣。 有個(gè)老師說,營業(yè)外收入也可以做出銷項(xiàng)稅,可我做不出來啊,只有主營業(yè)務(wù)收入那里加上34,才會(huì)有銷項(xiàng)稅體現(xiàn)出來,我增值稅申報(bào)表比利潤表多34,這樣可以嗎,正常嗎

84785027| 提問時(shí)間:2023 05/17 16:45
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!增值稅比所得稅的收入多34是正常的,沒有說這兩個(gè)一定要相等的
2023 05/17 16:46
84785027
2023 05/17 16:50
那我營業(yè)外收入,或者說其他收益,那里的要做出稅的金額,我可以把營業(yè)外收入的錢計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,因?yàn)槲腋杏X這個(gè)不計(jì)入主營的未開票收入,就沒辦法做出稅了
丁小丁老師
2023 05/17 17:05
您好!營業(yè)外收入不是主營業(yè)務(wù)收入,他就放在其他收益就行了
丁小丁老師
2023 05/17 17:05
增值稅一樣的申報(bào),在無票收入那里申報(bào)就行
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