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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月份收到一筆培訓(xùn)收入,活動(dòng)也在4月份,但在5月份開(kāi)的培訓(xùn)發(fā)票,費(fèi)用也在5月份支付,4月份怎么記賬
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速問(wèn)速答您好,可以先暫估,收到發(fā)票再?zèng)_賬
2023 05/22 09:35
84785033
2023 05/22 09:43
老師好!培訓(xùn)費(fèi)已經(jīng)轉(zhuǎn)入了,但發(fā)票在5月份開(kāi)的,具體怎么做啊
劉艷紅老師
2023 05/22 09:45
你是指四月已經(jīng)做賬,5月收到發(fā)票,是嗎?
84785033
2023 05/22 09:55
老師,現(xiàn)在記4月份的賬,但是收到的錢(qián)是4月,活動(dòng)也在4月結(jié)束,5月開(kāi)的收入發(fā)票,現(xiàn)在是4月的賬怎么做
劉艷紅老師
2023 05/22 09:56
借:管理費(fèi)用-暫估
貸:銀行存款
劉艷紅老師
2023 05/22 09:57
5月收到發(fā)票把這筆沖掉,再做正數(shù)分錄
84785033
2023 05/22 10:03
老師,不是費(fèi)用,是我們收到的培訓(xùn)收入
劉艷紅老師
2023 05/22 10:47
那先不做,開(kāi)了發(fā)票再確認(rèn)收入
84785033
2023 05/22 11:54
好的,那就先做預(yù)收賬款
劉艷紅老師
2023 05/22 12:38
可以這樣的,這樣就不要做無(wú)票收入了
84785033
2023 05/22 12:46
好的,謝謝!
劉艷紅老師
2023 05/22 12:46
不客氣,很高興幫您
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