問題已解決

老師 請(qǐng)問這樣對(duì)嗎。 特別是第2題不懂

84785009| 提問時(shí)間:2023 05/22 21:54
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2借待處理財(cái)產(chǎn)損益33900 貸原材料30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3900 借其他應(yīng)收款20000 管理費(fèi)用13900 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益33900
2023 05/22 21:59
84785009
2023 05/22 22:00
這樣正確了嗎
84785009
2023 05/22 22:02
老師,你寫的那個(gè)管理費(fèi)用 我覺得它應(yīng)該不是吧 應(yīng)該是營業(yè)外支出
暖暖老師
2023 05/23 05:53
這里是管理不善造成的
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