問題已解決

老師,2022年第四季度申報所得稅的時候是暫估的成本費(fèi)用(22年已開票只是沒有拿回來),后面拿回來之后補(bǔ)賬在22年12月份,成本比預(yù)繳申報多幾百,費(fèi)用少幾千這樣,導(dǎo)致計(jì)提的所得稅少計(jì)提了幾百,需要去改第四季度申報表么?12月的計(jì)提所得稅分錄按之前預(yù)繳的數(shù)據(jù),還是補(bǔ)賬之后的數(shù)據(jù)做賬呢?

84784957| 提問時間:2023 05/24 08:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,不需要修改第四季度的賬務(wù)處理,做到這個月,在這個月補(bǔ)上就可以。
2023 05/24 08:37
84784957
2023 05/24 08:42
什么做到這個月?
郭老師
2023 05/24 08:42
所有的都在這個月做暫估的紅沖,然后再做發(fā)票的。
郭老師
2023 05/24 08:43
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 這個是紅沖之前暫估, 然后再做發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。補(bǔ)交的企業(yè)所得稅也在這個月做。
84784957
2023 05/24 11:02
12月的發(fā)票,2月給我,已經(jīng)反結(jié)賬回去12月,補(bǔ)進(jìn)去了,不需要做在這個月,就是補(bǔ)進(jìn)去了之后跟申報預(yù)繳的數(shù)據(jù)有點(diǎn)差額,現(xiàn)在做匯算在考慮怎么做比較好
84784957
2023 05/24 11:04
有些12月的費(fèi)用票是員工的報銷12月沒有及時給到,所以當(dāng)時沒有入賬,后面反結(jié)賬補(bǔ)進(jìn)去了
郭老師
2023 05/24 11:12
現(xiàn)在做匯算清交和你調(diào)整之后的需要一致,也就是你申報給稅務(wù)局的第四季度的財(cái)務(wù)報表需要修改,賬上和申報的需要一致。
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