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實(shí)務(wù)
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請教下小規(guī)模納稅人直接外購產(chǎn)品免費(fèi)贈送給客戶,你們是怎么做會計(jì)分錄的?
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速問速答借庫存商品貸銀行
借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
2023 05/24 17:36
84784963
2023 05/24 17:53
如果視同銷售,那售價可以按成本價來計(jì)稅嗎 另外申報增值稅時怎么操作?
郭老師
2023 05/24 17:54
庫存商品的金額是購買的價格,
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅是市場價格乘以1%。
84784963
2023 05/24 18:12
好的,但增值稅申報時怎么申報呢?
郭老師
2023 05/24 18:14
30萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫,超過的在第一欄和第三欄。
84784963
2023 05/25 14:02
意思是直接把稅額加進(jìn)去?
郭老師
2023 05/25 14:04
喲,不加稅額的,這個稅額單獨(dú)做上面填寫的是不含稅的銷售額。
84784963
2023 05/25 14:08
老師,還是想確認(rèn)下,視同銷售的是否還是要貸主營業(yè)務(wù)收入?
84784963
2023 05/25 14:10
老師,能從購買開始寫下分錄嗎?
郭老師
2023 05/25 14:13
不需要的,上面給你寫了,然后你匯算清繳的時候需要填寫匯視同銷售明細(xì)表。
84784963
2023 05/25 14:23
老師,我看到了,但這里面沒有提及到主營業(yè)務(wù)收入,所以想確認(rèn)下
郭老師
2023 05/25 14:25
視同銷售這個不符合確認(rèn)收入的要求,這個不用確認(rèn)的,不是所有的視同銷售都需要確認(rèn)收入。
84784963
2023 05/25 14:47
老師,你看看我這樣寫是否有誤?購入借庫存產(chǎn)品,貸銀行,收到進(jìn)項(xiàng)票時,借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1010,貸庫存商品1000,應(yīng)交增值稅10。如果這是沒問題的話,但我在申報增值稅時怎么體現(xiàn)這10元的稅額呢?如果產(chǎn)品在購買時就直接寄給贈送的客戶那的話,可否不用視同銷售處理,即不用入庫,付款時借應(yīng)付賬款1000,貸銀行,收到進(jìn)項(xiàng)票:借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000 貸 應(yīng)付賬款1000?
郭老師
2023 05/25 14:49
你好,如果季度30萬以內(nèi),在第十欄填寫1000,然后的免稅稅額是1000乘以3%
我超過了的在第一行和第三行里面填寫1000,然后減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫20,最后應(yīng)補(bǔ)稅款是一個十。
84784963
2023 05/25 15:33
我們都是按開票系統(tǒng)的金額來申報的,如果把1000加到銷售收入中,那豈不就是確認(rèn)了1000的收入?畢竟我們這季度開了31朷的票,申報就要按311000來填寫銷售收入嗎?
郭老師
2023 05/25 15:35
對的,是的,是這么做的。
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