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老師你好,購買原材料,貨到了,錢付了,銷售方晚開票跨月了,怎么作賬?

84784949| 提問時間:2023 05/25 12:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料,貸應(yīng)付賬款,暫估 借預(yù)付賬款,貸銀行存款
2023 05/25 12:41
84784949
2023 05/25 12:47
老師我用的是財務(wù)軟件,應(yīng)付賬款二級明細科目,用了輔助核算,還可以添加第三級明細科目暫估嗎?
84784949
2023 05/25 12:49
等票到了,不需要做賬務(wù)處理了是嗎?
郭老師
2023 05/25 12:50
你好,你可以不用的,那你可以直接借原材料貸銀行放款。
郭老師
2023 05/25 12:50
票到了之后,紅沖再做發(fā)票的。
84784949
2023 05/25 12:52
如果當(dāng)月那個材料已經(jīng)賣出了呢
郭老師
2023 05/25 12:55
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費 借其他業(yè)務(wù)成本, 貸原材料 發(fā)票到了之后,紅沖之前的入庫,在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,再做發(fā)票的入庫,發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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