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老師會計(jì)學(xué)堂里面收到銀行利息和支付短信費(fèi)怎么做分錄

84785014| 提問時間:2023 05/25 17:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù) 有的,具體的哪一個忘了有,他們有學(xué)員截圖過來的,問為什么要在借方復(fù)數(shù)表示。
2023 05/25 17:34
郭老師
2023 05/25 17:34
支付的短信費(fèi),借財(cái)務(wù)費(fèi)用、手續(xù)費(fèi),貸銀行放款。
84785014
2023 05/25 17:46
老師你幫我看看,這樣可以不
郭老師
2023 05/25 17:47
可以的,沒有問題的。你第二個是借方負(fù)數(shù)嗎?不顯示紅色。
84785014
2023 05/25 17:48
是的,我用負(fù)數(shù)
84785014
2023 05/25 17:49
這樣做可以不呢不顯示紅色
郭老師
2023 05/25 17:51
你看下你能保存了吧。
84785014
2023 05/25 17:52
可以保存的
郭老師
2023 05/25 17:53
你好 能保存了就可以的。
84785014
2023 05/25 17:55
但是利息收入在利潤表上列式是負(fù)數(shù),我這個結(jié)轉(zhuǎn)以后是正數(shù)呢,是不是錯的哦
84785014
2023 05/25 17:58
還有就是我這個是新建的賬,第一個月做的賬在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤怎么不等于利潤表上的凈利潤呢
84785014
2023 05/25 17:59
老師幫我看看
郭老師
2023 05/25 18:00
看一下利潤表,這里出來的是不是正確的,損益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
84785014
2023 05/25 18:01
結(jié)轉(zhuǎn)了的
郭老師
2023 05/25 18:01
把它放到貸方吧,借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785014
2023 05/25 18:02
你可以幫我登錄看看不,我做到4月份了,但是就是在2月份這點(diǎn)一直到后面都不對
郭老師
2023 05/25 18:03
不好意思,我們這邊不登錄。你就把這個財(cái)務(wù)費(fèi)用放在貸方,有些軟件它就不支持放到借方負(fù)數(shù)的。
84785014
2023 05/25 18:05
收利息還是支出短信費(fèi)
郭老師
2023 05/25 18:09
收到的利息,借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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