問題已解決

公司老是用以前年度未開票的進項票作為現在的成本,導致賬面不停虧損

84785004| 提問時間:2023 05/29 09:36
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個是掩耳盜鈴,匯算時要做納稅調增的
2023 05/29 09:37
84785004
2023 05/29 11:51
那我上年開的都沒調增,怎么辦
家權老師
2023 05/29 11:54
更正上年申報的匯算清繳了就可以了
84785004
2023 05/29 13:35
現在還來得及嗎?剛剛算了一下,去年開進項465963.78元,我全調增嗎,金額這么大?稅務會不會查?這個是不含稅金額?20年虧損39萬多,21年虧損29萬多,22年虧損14萬多,已經累計虧損83萬多了,如果調增的金額過大,稅務會稽查嗎?我覺得連續(xù)幾年虧損也挺嚇人的
家權老師
2023 05/29 13:52
沒有稅務申報,是據實申報,你按真實情況申報就行了
84785004
2023 05/29 14:18
我22年調增后,利潤總額為正數,但是我前兩年虧損的多,還要交所得稅嗎
家權老師
2023 05/29 14:19
先彌補以前年度的虧損,再交
84785004
2023 05/29 14:20
老師,你看下這個
84785004
2023 05/29 14:21
22年調增后當年利潤總額為319867.1元,20年%2b21年共虧68萬多,那還是不需要交稅也,對不老師
家權老師
2023 05/29 14:24
是的,就是這個樣子的
84785004
2023 05/29 14:35
那意思還是不用交稅了
84785004
2023 05/29 14:36
我擔心調這么多稅務查,還擔心老板不同意
家權老師
2023 05/29 14:44
你先征求老板的意見,如果他不愿意。查到他自己補稅,交滯納金就行了
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