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有內(nèi)銷的外貿(mào)出口 假如內(nèi)銷開票金額57萬,外銷開票金額12萬,銷項(xiàng)稅7.41萬,進(jìn)項(xiàng)稅5萬,這個附加稅怎么計(jì)算的

84784964| 提问时间:2023 05/29 22:26
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愛惜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
附加稅根據(jù)應(yīng)交增值稅作為稅基來計(jì)算 應(yīng)交增值稅=7.41-5=2.41
2023 05/29 23:02
84784964
2023 05/30 07:24
有出口的,跟一般的計(jì)算不一樣吧
愛惜老師
2023 05/30 07:50
差別在于出口收入屬于免稅收入,不計(jì)算銷項(xiàng)稅額
84784964
2023 05/30 12:05
可是要算附加稅,我問的是這個附加稅怎么算
愛惜老師
2023 05/30 12:09
附加稅稅率多少, 其實(shí)最簡單的方法是你填增值稅申報(bào)表的時候,會自動跳出附加稅
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