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老師,我滴是事業(yè)單位的,我有兩筆退給個(gè)人的社保,但是在一體化系統(tǒng)不知道怎么記賬,要用那些科目

84784948| 提問時(shí)間:2023 05/30 09:50
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
交納時(shí) 借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)的勞動(dòng)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 退回多交時(shí),當(dāng)然做紅字分錄就可以 借:管理費(fèi)用-勞動(dòng)保險(xiǎn) (紅字負(fù)數(shù)金額) 其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)的勞動(dòng)保險(xiǎn) (紅字負(fù)數(shù)金額) 貸:銀行存款 (紅字負(fù)數(shù)金額) 退給個(gè)人時(shí) 借:其他應(yīng)付款-個(gè)人承擔(dān)的勞動(dòng)保險(xiǎn) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2023 05/30 10:03
84784948
2023 05/30 10:41
老師,還有一筆是重繳了,稅局退翻轉(zhuǎn)單位的
嬋老師
2023 05/30 10:56
同樣是做紅字負(fù)數(shù)沖銷,你可直接復(fù)制你當(dāng)時(shí)繳納的那筆憑證,然后將稅局退還的金額填列負(fù)數(shù)即可
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