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增值稅產(chǎn)生留底后,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅貸方有余額,月末就這樣掛著不用管嗎?

84784985| 提問時(shí)間:2023 05/30 14:32
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職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 05/30 14:33
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