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為什么說年收入低于12萬可以退個稅呢
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年收入不到12萬可以申請退稅,但如果沒有繳納過個稅則是無法退稅的,具體條件如下:
1.
年綜合所得年收入不足6萬元,但平時預(yù)繳過個人所得稅的。
2.
年度符合享受條件的專項附加扣除,但預(yù)繳稅款時沒有扣除的
2023 05/31 14:07
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2023 05/31 14:12
那為什么說年12萬免稅呀
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2023 05/31 14:21
得有預(yù)繳的才可以
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2023 05/31 14:32
比如我一年收入了10萬,也繳納了相應(yīng)的稅費,那2023年我需要去匯算清繳嗎?可以申請退稅嗎?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/31 14:37
同學(xué)你好
這個可以做匯算清繳也可以不做
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2023 05/31 15:00
那我沒有滿12萬,可以退稅嗎?
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2023 05/31 15:09
同學(xué)你好
那你有專項扣除嗎
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2023 05/31 15:28
沒有,意思稅務(wù)說的12萬可以退稅是指有專項附加的人群嗎?
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2023 05/31 15:34
同學(xué)你好
1、上年綜合所得年收入不足6萬元,但平時預(yù)繳過個人所得稅的。
也就是說,可能你一年當中有某個月的月工資收入,超過了5000元,繳納了個人所得稅,但你整個一年的綜合收入還不到6萬元,那么你之前預(yù)繳的個人所得稅將能得到全額的退回。
2、上年度符合享受條件的專項附加扣除,但預(yù)繳稅款時沒有扣除的。
專項附加扣除主要有子女教育,繼續(xù)教育,大病醫(yī)療,住房貸款利息,住房租金,贍養(yǎng)老人。在今年專項附加扣除當中,多增加了一項三歲以下嬰幼兒照顧。
對于符合這7個條件的來說,每個月的個稅都可以享受一定的專項附加扣除。
如果你符合這些條件,但是沒有在上年度每個月中享受專項附加扣除,那么在綜合年度匯算時,你就能享受這一部分未被扣除的專項附加稅的退稅。
3、因上年終就業(yè)、退職或者部分月份沒有收入等原因,導(dǎo)致前后稅收優(yōu)惠政策不一樣。
舉例比如老王去年在公司上了8個月班,每個月工資1萬元,每月按10%繳納個稅。后面4個月由于身體的原因就回家養(yǎng)病去了之后就沒有了工資收入,年度匯算時老王的年收入只有8萬元,但是之前的8個月都是按10%繳納的個稅,所以應(yīng)該扣除6萬元,剩下的只按3%繳納個稅,因此就可以申請退稅。
4、沒有任職受雇單位,僅取得勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得,需通過年度匯算辦理個各種稅前扣除的。
一些靈活就業(yè)者,由于沒有公司繳納社保,以自由職業(yè)的身份自己繳納了職工社保和醫(yī)保,那么自己交的這部分養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險是可以在稅前進行扣除的。如果每個月預(yù)繳費時沒有抵扣,那么在年度匯算時就可以退稅。
5、上年度中間勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費使用的預(yù)扣預(yù)繳率高于綜合所得年適用稅率的。
稿酬特許權(quán)使用費他們的繳稅一般相對來說會比較高,尤其是一些作家,可能一個月收入達到百萬,那么按照45%繳納個稅。但是年收入可能也只有這100萬,平均每個月的工資收入只有83,000元,那么按照個人所得稅繳稅的話應(yīng)該是繳納35%,所以到最后他還能退10%的個稅。
6、預(yù)繳稅款時,為享受或者未組合享受綜合所得稅收優(yōu)惠的。
對于一些可以享受個稅優(yōu)惠的人群(特殊群體如殘疾人等等)來說,他們在平時如果沒有申報進行享受個稅的減免,那么在年度匯算的時候也可以申請退稅。
7、有符合條件的公益慈善捐贈支出,但預(yù)繳稅款時未辦理扣除等情形。
根據(jù)公益捐贈支出的情況可以自行決定在綜合所得中扣除的公益捐贈金額,這一部分是可以享受個稅的減免,如果在平時沒有進行申報的話,年度匯算時也可以申請退稅。
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2023 05/31 16:04
我的一年10萬,但是是很多地方收入,這年度我去申報顯示可以享受免申報,不需要交稅呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/31 16:08
那你選擇免申報既可以了
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2023 05/31 16:12
我就想問不是說6萬嗎?怎么我沒有繳費咋給我免了,是什么優(yōu)惠政策
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2023 05/31 16:15
今年最新政策是12萬以內(nèi)
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