問題已解決

老師,我想咨詢一個問題,就是我的成本專票在2022年取得,但我2022年未抵扣,這個月我要抵扣,那我5月份的賬務(wù)該怎么處理

84785037| 提問時間:2023 06/02 09:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 22年那個進項勾選了嗎
2023 06/02 09:13
84785037
2023 06/02 09:15
對于這個跨年抵扣的成本票專票,2022年沒有勾選,我是這個月打算勾選抵扣的
84785037
2023 06/02 09:16
去年也沒有把這個進項做到賬務(wù)里面,做待抵扣進項,直接是入了成本
樸老師
2023 06/02 09:24
同學你好 借進項 貸待抵扣進項
84785037
2023 06/02 09:29
老師,但是我去年沒有做待抵扣也,這樣做賬不是會掛賬在待抵扣進項
樸老師
2023 06/02 09:38
那你去年是咋做的呢 直接全額計入成本了嗎 什么會計準則
84785037
2023 06/02 09:43
對,去年做賬的會計沒有把這個進項做到待抵扣進項里面
84785037
2023 06/02 09:45
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 06/02 09:51
借進項 貸利潤分配未分配利潤 這樣做
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