問題已解決
你好老師,新接一家小規(guī)模公司,之前讓代賬公司做的外賬,沒做過內賬,現在要中途開始做內賬,之前用的是管家婆分銷系統,軟件上只做了進銷存,沒有做財務張,現在讓開始做財務賬。財務期初也只有應收應付,固定資產也沒有,進行試算不平衡。實收資本認繳沒有實繳,那實收資本期初就不填寫嗎?還有試算不平衡,我可以通過未分配利潤調整嗎
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速問速答同學,你好,內賬之初,如果數據不完整的話,能取到什么數據就建什么數據,不平的就找未分配
2023 06/02 09:26
84784978
2023 06/02 09:27
那請問下實收資本期初我也填寫0嗎?
桂龍老師
2023 06/02 09:28
是啊,沒有收到就是0啊
84784978
2023 06/02 09:33
好的,謝謝
那老板購入的辦公室場地作為固定資產入賬有什么條件或要求嗎?
桂龍老師
2023 06/02 09:49
有發(fā)票和合同就可以了。發(fā)票是公司抬頭
84784978
2023 06/02 09:50
好的明白了,謝謝
桂龍老師
2023 06/02 09:51
不客氣,祝你學習愉快滿意給個五星好評哈
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