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老師,匯算清繳后需要繳納企業(yè)所得稅的科目怎么做,需要計(jì)提嗎

84785011| 提問時(shí)間:2023 06/05 08:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023 06/05 08:56
84785011
2023 06/05 09:00
我是新公司,也需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整嗎。
宋生老師
2023 06/05 09:00
你好是的,也是一樣的。
84785011
2023 06/05 09:04
老師這樣嗎,金額是不是都是需要繳納的金額。
宋生老師
2023 06/05 09:05
你好,是的,就是這個(gè)金額啊。
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