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老師,退貨收到供應商負數(shù)發(fā)票怎么入賬
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速問速答您好, 你直接做負數(shù)分錄就可以了
2023 06/05 15:51
84785041
2023 06/05 15:52
還記進項稅轉出嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 15:56
是的,這個要做進項轉出的
84785041
2023 06/05 15:58
再把負數(shù)的進項稅再計入進項稅轉出科目?
劉艷紅老師
2023 06/05 16:01
這個上面有稅費,你直接做負數(shù)就可以了,不用再單獨再做了
84785041
2023 06/05 16:03
那您剛說要做進項稅轉出
劉艷紅老師
2023 06/05 16:25
因為你做負數(shù)分錄和進項轉出是一個意思,不需要重復做了,今天電腦非???,不好意思
84785041
2023 06/05 16:30
負數(shù)發(fā)票不需要認證吧
劉艷紅老師
2023 06/05 16:31
是的,這個不需要認證的,直接做負數(shù)分錄就可以了
84785041
2023 06/05 16:42
申報增值稅的時候這筆還是要填到進項稅額轉出里嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 16:59
不用,你做了負數(shù)分錄,直接沖減當月增值稅了
84785041
2023 06/05 17:03
填報表的時候這筆不得記到進項稅轉出嗎
劉艷紅老師
2023 06/05 17:23
比如你收到負數(shù)發(fā)票
借:主營業(yè)務成本(負數(shù))
應交稅費-進(負數(shù))
貸:應付賬款(負數(shù))
在賬務處理中他自動減少進項了,不用再填表處理
84785041
2023 06/05 17:29
是退貨的
84785041
2023 06/05 17:30
不是不能抵扣的進項轉出
劉艷紅老師
2023 06/05 18:11
購進發(fā)生退貨,是做進項稅額負數(shù)處理,而不是做進項稅額轉出處理,不要把進項稅額負數(shù)與進項稅額轉出混為一體了。
購進發(fā)生退貨的時候,賬務處理是,
借:應付賬款等科目,
貸:庫存商品或原材料,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
84785041
2023 06/05 19:11
這筆已經(jīng)抵扣了
劉艷紅老師
2023 06/05 19:12
這個是負數(shù)處理的,沖紅的分錄
劉艷紅老師
2023 06/05 19:12
可以按我前面寫的負數(shù),也可以這樣寫
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