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我們?nèi)ツ觊_出去的專票,對方說沒有備注,現(xiàn)在要求說紅沖了從新開具,怎么辦呢?

84785013| 提問時間:2023 06/06 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對方?jīng)]有認證的話,你收回來,你開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票重新開。
2023 06/06 09:54
84785013
2023 06/06 10:00
紅字信息表沒開過 也就是把去年的票作廢了重新開嗎?
郭老師
2023 06/06 10:01
你好,紅沖再重新開,沒法作廢了,已經(jīng)跨越了。
84785013
2023 06/06 10:05
這個紅沖要怎么操作呢?
郭老師
2023 06/06 10:06
點擊紅字信息表 進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票管理,再點擊紅字信息表 填開紅字信息表 點擊頁面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開 輸入沖紅專票信息 選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發(fā)票信息,點擊下一步 點擊上傳 點擊頁面下方的上傳 點擊負數(shù)發(fā)票填開 返回開票系統(tǒng)主頁面,點擊發(fā)票管理,再點擊負數(shù)發(fā)票填開 點擊電子專用發(fā)票負數(shù) 點擊頁面上方的增值稅電子專用發(fā)票負數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表 勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導(dǎo)入紅字信息表,生成負數(shù)發(fā)票后,就可以紅沖電子專票了
84785013
2023 06/06 10:10
那么這個賬務(wù)處理要怎么做?
郭老師
2023 06/06 10:13
借應(yīng)收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。
84785013
2023 06/06 10:17
好的,跟之前分錄一樣,紅字就可以嗎
郭老師
2023 06/06 10:19
是的,對的是的對的是的。
84785013
2023 06/06 10:23
其他報表都不需要改了吧
郭老師
2023 06/06 10:27
對的,是的,不需要修改的。
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