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稅局讓改了之前年度的增值稅報(bào)表,增加了收入,補(bǔ)交了增值稅,這個(gè)分錄怎么做

84784980| 提問時(shí)間:2023 06/06 10:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
2023 06/06 10:40
84784980
2023 06/06 10:41
這個(gè)收入是之前年度的呢,分錄做在這個(gè)年度嗎?那這個(gè)年度的增值稅就不對了
玲老師
2023 06/06 10:46
你好,可以的,就做在現(xiàn)在的賬上就行。
84784980
2023 06/06 11:04
這樣的話我現(xiàn)在的增值稅收入就不對了呢
玲老師
2023 06/06 11:11
你好,是的,然后匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
84784980
2023 06/06 12:19
不可以主營業(yè)務(wù)收入用以前年度損益這個(gè)科目調(diào)整嗎
玲老師
2023 06/06 12:25
你好 可以? 要調(diào)報(bào)表的呢?
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