問題已解決

你好,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)去年的退稅需要填寫收匯情況表,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有個(gè)回單金額填錯了,導(dǎo)致這個(gè)月系統(tǒng)提示有疑點(diǎn),怎么處理?

84785027| 提問時(shí)間:2023 06/07 15:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
退稅申報(bào)數(shù)據(jù)還未正式申報(bào)提交
2023 06/07 15:52
84785027
2023 06/07 15:57
都已經(jīng)退稅了
樸老師
2023 06/07 16:06
同學(xué)你好 那你這個(gè)稅局找你了嗎
84785027
2023 06/07 16:09
我找的稅務(wù)局問她怎么弄
樸老師
2023 06/07 16:20
這個(gè)最好是問問吧 看看可以更正嗎 要不就先不找 然后等稅局找你
84785027
2023 06/07 16:21
他們也第一次遇到這樣的問題也不知道怎么弄
84785027
2023 06/07 16:21
老師麻煩幫我問一下怎么辦?
樸老師
2023 06/07 16:27
那你就等稅局找你吧 要不就更正 要不就不管
84785027
2023 06/07 16:28
不管不行啊,這個(gè)月有三個(gè)報(bào)關(guān)單不能退稅
樸老師
2023 06/07 16:32
同學(xué)你好 那你就更正或者退回去申報(bào)的稅
84785027
2023 06/07 16:34
怎樣更正
樸老師
2023 06/07 16:36
1、在外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件的“退稅申報(bào)向?qū)А?,選擇第二步“免退稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集”中的“外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)”。 2、進(jìn)入后點(diǎn)擊“增加”,進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的錄入,然后保存。 填寫時(shí)注意: 【申報(bào)年月】按申報(bào)期年月填寫,對跨年度的按上年12月份填寫。 【申報(bào)批次】按所屬年月的第幾次申報(bào)。 【原申報(bào)關(guān)聯(lián)號】按照調(diào)整對象的原申報(bào)關(guān)聯(lián)號填寫。 3、點(diǎn)擊第三步“生成出口退(免)稅申報(bào)”,進(jìn)行數(shù)據(jù)的生成。再通過電子稅務(wù)局——出口退稅管理模塊——離線申報(bào),進(jìn)行數(shù)據(jù)的申報(bào)上傳。 4、如果需要打印報(bào)表,可以點(diǎn)擊第四步“打印出口退(免)稅報(bào)表”,選擇“外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào)”,進(jìn)行報(bào)表的打印。
84785027
2023 06/07 16:38
在辦稅平臺上怎樣更正,我平常都是在這個(gè)系統(tǒng)退稅
樸老師
2023 06/07 16:42
同學(xué)你好 電子稅局里你找找有調(diào)整申報(bào)嗎
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