問題已解決

老師原本不屬于公司固定資產(chǎn)的一套房產(chǎn),錯(cuò)入成固定資產(chǎn)了,而且計(jì)提了折舊,這該怎么糾正?

84785034| 提問時(shí)間:2023 06/08 09:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 你去紅沖固定資產(chǎn)分錄; 然后沖折舊額即可;? 你跨年了還得走以前年度損益調(diào)整??
2023 06/08 09:07
84785034
2023 06/08 09:14
跨年了,是去年11月份計(jì)入的,紅沖的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
meizi老師
2023 06/08 09:15
你好;? 借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整 ;? ? 之前固定資產(chǎn)入賬的科目 做相反分錄沖即可??
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