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小企業(yè)會計準則下,沖減以前年度費用,涉及有進項稅額抵扣的怎么操作?

84784957| 提問時間:2023 06/08 11:10
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:應付款賬 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出 ? ? ?利潤分配-未分配利潤
2023 06/08 11:14
84784957
2023 06/08 12:38
以前年度做的會計分錄是 借:銷售費用1000 ? ? ?應交稅金~增值稅~進項稅130 貸:銀行存款1130 今年把這個費用沖減掉怎么做會計分錄,還需要開紅字發(fā)票嗎
家權老師
2023 06/08 13:56
借:銀行存款1130 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出130 ? ? ?利潤分配-未分配利潤1000 這個需要對方開紅字發(fā)票
84784957
2023 06/08 13:57
老師,如果是普票,也需要對方開具紅字發(fā)票才能沖減費用嗎
家權老師
2023 06/08 13:58
不管是什么發(fā)票,都需要對方開紅字
84784957
2023 06/08 15:04
對方?jīng)]有開錯發(fā)票,我們審計部門認為這筆錢不能給報銷,所以讓沖減,錢員工已經(jīng)退回來了,我怎么做賬啊
家權老師
2023 06/08 15:08
就是按我說的那個分錄做就行了
84784957
2023 06/08 15:15
發(fā)票沒有開錯,銷售方也不可能給開具紅字發(fā)票啊,
家權老師
2023 06/08 15:18
對方不給開發(fā)票,你還是那么做賬,你們審計要求沖銷
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