问题已解决
老師,我們做教育培訓請了專家,如果說一個專家實際領(lǐng)到手是4200,然后申報的個稅和增值稅由我們公司來承擔,這樣的話,我們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票要按多少錢開才對呢?
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您好,開票按照4200開票,開票時候你們的費用直接支付就行
2023 06/08 21:36
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2023 06/08 22:00
因為老板說要把支付專家到手的+個稅扣的+增值稅都要計入這個項目的成本,因為都是我們承擔的
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2023 06/09 05:14
這個你正常記入成本就行
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2023 06/09 06:01
那怎么做呢,借成本4200 貸銀行4200 個稅672 增值稅41.58感覺好像不對啊
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 06/09 06:03
負擔的稅費,直接可以記入管理費用里面
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2023 06/09 06:03
只是這些費用不能稅前扣除
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2023 06/09 06:09
老板像要我們承擔的個稅個稅費都能合理計入成本,所以他覺得要算怎么開票才對呢
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2023 06/09 06:10
沒有合理記入成本的方法哲學本身就不是你們應(yīng)該負擔的
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2023 06/09 06:28
就比如我們按5000開票,增值稅是49.5,個稅按不含稅申報就是792,這樣實付4200,那個增值稅又平不了,
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2023 06/09 06:29
你不用糾結(jié)這個,額外的費用你們想要入賬,可以讓這個人找別的發(fā)票報銷。
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2023 06/09 08:36
主要是我們每個項目請的專家都有可能不一樣而且不止一個兩個,每次最少五六個,多的時候十幾個呢,所以經(jīng)常這樣那些沒法稅前扣除的就多了,老板也不干啊,而那些專家請來了項目結(jié)束發(fā)給他們就不管了
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2023 06/09 08:51
這種只能提前說好了,你肯定其他的費用你們是不能稅前扣除的。不是老板愿不愿意的問題。
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