問題已解決
老師, 就是5月份之前補的去年的費用專票,然后發(fā)票不是得附在去年的憑證后面嘛,那我今年增值稅進項抵扣的時候,怎么記賬呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
不是,發(fā)票附在入賬當(dāng)月
2023 06/12 13:14
84784964
2023 06/12 13:27
老是,那今年怎么記賬呀?
小菲老師
2023 06/12 13:27
同學(xué),你好
把去年的分錄,紅字沖銷,今年按照發(fā)票,重新做
84784964
2023 06/12 14:59
老師,去年計提費用的時候沒有記增值稅進項,今年紅字沖銷后,再根據(jù)收到的專用發(fā)票重新記費用,那就有個增值稅進項的差額,應(yīng)該怎么處理呢?
小菲老師
2023 06/12 15:00
同學(xué),你好
這個不要緊的,這是正常的
84784964
2023 06/12 15:35
那不就影響今年的費用總額了嗎?沒事嘛?
小菲老師
2023 06/12 15:37
同學(xué),你好
嗯,因為你之前月份是暫估的,沒事
84784964
2023 06/12 15:56
但是因為收到發(fā)票了,所以上年所得稅匯算清繳的時候沒有調(diào)減這個暫估的費用,這個也不影響嗎?
小菲老師
2023 06/12 15:56
同學(xué),你好
不影響的,在所得稅匯算清繳前來了,就行
閱讀 406