問題已解決
有一筆工程款去年發(fā)票,要作廢跨月了,開了紅字發(fā)票,那要怎么做這個分錄
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速問速答同學,你好
你之前的分錄怎么做的
2023 06/13 11:56
84784988
2023 06/13 12:48
借應收賬款貸營業(yè)收入,應交稅費
小菲老師
2023 06/13 12:49
同學,你好
借應收賬款??負數(shù)
貸營業(yè)收入 負數(shù)
應交稅費?負數(shù)
84784988
2023 06/13 13:03
那關于之前成本結轉呢
小菲老師
2023 06/13 13:12
同學,你好
也是做負數(shù)分錄
84784988
2023 06/13 13:51
跨年的也是負數(shù)嗎
小菲老師
2023 06/13 13:52
同學,你好
嗯嗯,是的
84784988
2023 06/13 13:52
不是以前年度損益調整嗎
小菲老師
2023 06/13 13:53
同學,你好
不是,你這個是本年開具紅字發(fā)票的
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